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2017-12-20
1.取得会计师「内部控制项目审查报告」日期:2017/12/20
2.委请会计师执行内部控制项目审查日期:2016/10/01~2017/09/30
3.委请会计师执行内部控制项目审查之缘由:因应上市申请作业需求
4.申报公告「内部控制项目审查报告」内容之日期:2017/12/20
5.其他应叙明事项:无
2025-03-13
公告本公司董事会通过113年度合并财务报告
公告本公司董事会决议通过不分派股利
本公司董事会决议召开114年股东常会相关事宜公告
2025-02-03
公告本公司法人董事代表人异动
2025-01-14
公告本公司董事会追认修正113年员工认股权凭证发行及认股办法